Составление проекта бюджета района

Планирование налога на доходы физических лиц осуществляется по формуле 3:

НДФЛ = (СД-НЧСД)*Ст

,

где НДФЛ - планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога на доходы физических лиц;

СД - совокупный доход физических лиц, начисленный налоговыми агентами;

НЧСД - необлагаемая часть совокупного дохода в соответствии с главой 23 части второй Налогового кодекса РФ (пенсии, пособия, стипендии, вознаграждения, другие выплаты, а также стандартные, социальные, имущественные и прочие налоговые вычеты);

Ст - ставка налога на доходы физических лиц, установленная главой 23 части второй Налогового кодекса РФ.

Ставка налога на доходы физических лиц - 13%. Норматив отчислений в бюджет города - 40%. В текущем году налог на доходы физических лиц в бюджет города зачислялся в плановом размере 786 658 руб.

НДФЛ=(21 331 851-2 875 640)*13%=2 399 307 руб.

Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района с учетом норматива отчислений - 40% в следующем году составит:

399 307 * 40%=959 723 руб.

В текущем году налог на доходы физических лиц в бюджет города зачислялся в плановом размере 786 658 руб.

за 6 месяцев: 786 658/2=393 329 руб.

ожидаемое исполнение составит 786 658 руб.

. Неналоговые доходы.

Неналоговые доходы бюджета района запланированы в текущем году в сумме 500 тыс.руб. Ожидается выполнение на уровне плана-500 тыс.руб., за 6 месяцев -250 тыс.руб.

На следующий год предусматривается рост 15%, т.е. 500 +500*15%=575 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета на финансирование общегосударственных вопросов:

текущий год - 100 000 руб.;

за 6 месяцев - 55 000 руб.;

ожидаемое исполнение - на уровне плана;

проект - 100 000+ 100 000*5%=105 000 руб.

Расходы бюджета на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности:

текущий год - 100 000 руб.;

за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 100 000*505/1005 = 50 000 руб.

ожидаемое исполнение - на уровне плана;

на следующий год планируется увеличение расходов на 10%.

000 + 100 000*10%=110 000 руб.

Расходы бюджета на финансирование национальной экономики:

текущий год - 300 000 руб.;

за 6 месяцев - 50% плана, т.е. 300 000/2 = 150 000 руб.

ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 300 000 руб.

на следующий год планируется увеличение расходов на 7,5%

000 руб. +300 000*7,5%=322 500 руб.

Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство:

текущий год - 900 000 руб.

за 6 месяцев - 400 000 руб.

ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 900 000 руб.

на следующий год планируется увеличение расходов на 15%

000+900 000*15%=1 035 000 руб.

Расходы бюджета на охрану окружающей среды:

текущий год - 100 000 руб.;

ожидаемое исполнение - на уровне плана;

на следующий год планируется увеличение расходов - на 5%

000 +100 000*5%=105 000 руб.

Расходы бюджета на культуру, кинематографию и средства массовой информации:

текущий год -270 000 руб.;

за 6 месяцев - 140 000 руб.

ожидаемое исполнение - на уровне плана, т.е. 270 000 руб.

на следующий год планируется - 350 000 руб.

Образование

Таблица 4 Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам

Показатель

Текущий год

Проект на следующий год

Принято

Среднего-довое

Проект

среднегодовое

На 01.01

На 01.09

на 01.01

на 01.09

1. Число классов, всего

38

45

40,3

45

43

44,3

в том числе:

1-4 классы

15

18

16

18

15

17

5-9 классы

18

20

18,7

20

19

19,7

10-11 классы

5

7

5,7

7

9

7,7

2. Число учащихся, всего

840

1016

899

1016

971

1001

В том числе:

1-4 классы

300

396

332

396

326

373

5-9 классы

450

480

460

480

455

472

10-11 классы

90

140

107

140

190

157

3. Наполняемость классов

1-4 классы

20

22

21

22

22

22

5-9 классы

25

24

25

24

24

24

10-11 классы

18

20

19

20

21

20

Перейти на страницу:
1 2 3 4 5 6 7